当雄县政府网站 | 2020-10-10 14:27 | 来源:当雄县检察院 | 【字体:大中小】 | 【打印文本】 |
分享到:
|
目 录
第一部分 当雄县检察院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 当雄县检察院2019年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 当雄县检察院2019年度部门决算数据说明
第四部分 名词解释
第一部分
当雄县检察院概况
一、部门决算单位构成
我院目前内设办公室、控告申诉检察科、案件管理办公室、公诉侦查监督科、刑事执行检察科。
二、部门职责和机构设置
(一)主要职责
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;
2.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行法律监督;
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作;
4.对刑事案件提起公诉、支持公诉,对于人民法院的刑事判决、裁决是否正确和审判活动是否合法实行法律监督;
5.对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督;
6.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请抗诉;
7.完成当雄县委和县人民政府交办的其他任务。
(二)人员编制
当雄县检察院行政编制19名,实有人数17名。
第二部分
当雄县检察院2019年度部门决算表
第三部分
当雄县检察院2019年度部门决算数据说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
2019年度一般公共预算收入803.63万元,同比增加287.55万元,增长55.72%。支出689.41万元,同比增加173.33万元,增长33.59%。年末结转114.22万元。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年度一般公共预算收入803.63万元,同比增加287.55万元,增长55.72%。财政拨款收入803.63万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年度一般公共预算支出689.41万元,同比增加173.33万元,增长33.59%。基本支出438.98万元,项目支出250.44万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。增长主要原因是人员增多及工资增长以及民生项目投入增加。年末结转114.22万元。
四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算支出689.41万元,同比增加173.33万元,增长33.59%。基本支出438.98万元,占总支出的63.67%;项目支出250.44万元,占总支出的36.33%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算支出689.41万元,同比增加173.33万元,增长33.59%。其中:人员经费387.82万元,占总支出的56.25%;日常公用经费51.16万元,占总支出的7.43%;项目支出项目支出250.44万元,占总支出的36.33%。年末结转资金114.22万元,占总支出的16.57%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、公共安全支出(204)检察(20404)行政运行(2040401)675.37万元;
2、公共安全支出(204)检察(20404)其他检察支出(2040499)14.04万元;
五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明
当雄县检察院2019年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
合 计 |
8.62 |
7.38 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
0 |
|
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
0 |
0 |
|
(2)因公出国(境)团人数 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
1.23 |
0 |
|
其中:(1)公务接待的批次 |
|
0 |
|
(2)公务接待的人数 |
|
0 |
|
3.公务用车经费 |
7.38 |
7.38 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
7.38 |
7.38 |
|
(2)公务用车购置数 |
|
0 |
|
(3)公务用车保有量 |
|
6 |
|
2019年度“三公”经费总支出7.38万元,同比减少8.36万元,同比下降53.11%。下降原因主要是为贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求,进一步从严控制和压缩“三公”经费支出,努力降低行政事业成本,不断提高机关效能。其中:因公出国(境)0,公务用车运行维护费7.38万元,国内公务接待0万元,公务用车购置数0,公务用车保有量6,国内公务接待的批次0。
六、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计438.98万元。其中,基本支出387.82万元,一般行政管理项目支出250.44万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2019年度政府采购总额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,共有车辆6辆,其中,省(部)级领导用车0辆、业务用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,2019年我单位立足实际,不断强化预算绩效管理理念,按照县委办的统一部署,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。工作当中对评价对象、评价指标、评价方法以及评价结果运用均作了明确规定,并要求项目部门积极开展自评工作,向项目评价组提供自评报告。全面开展预算绩效编制工作,强化项目负责人“花钱必问效,无效必问责”的理念,从编制预算到申请年度预算追加,按照项目申报,申报项目绩效表,进一步完善项目绩效指标值、设定项目绩效目标等。
十、扶贫资金情况说明。
2019年度本部门无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
2019年度本部门无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
选择部分重点、重大项目公开,说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
扫一扫在手机打开当前页